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廣西化學纖維研究所有限公司2022年度部門決算

廣西化學纖維研究所有限公司2022年度部門決算

時間:2023-8-25

目    錄

第一部分:廣西化學纖維研究所有限公司概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分:廣西化學纖維研究所有限公司2022年度部門決算報表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

表七:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

表八:國有資本經營預算財政撥款支出決算表

表九:財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

第三部分:廣西化學纖維研究所有限公司2022年度部門決算情況說明

一、2022年度收入支出決算總體情況。

二、2022年度一般公共預算財政撥款支出決算情況。

三、2022年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

四、2022年度政府性基金支出決算情況。

五、2022年度國有資本經營預算支出決算情況

六、財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。

七、其他重要事項情況說明。

八、預算績效管理工作開展情況。

第四部分:名詞解釋

第一部分:廣西化學纖維研究所有限公司概況

一、主要職能

廣西化學纖維研究所座落在南湖北濱,始建于1959年,其前身為中國科學院廣西分院應用化學研究所,2000年由原事業(yè)性質科研院所轉制為國有科技型企業(yè)。多年來,主要從事化學纖維、高分子材料、紡織助劑、精細化工、塑料制品和化學防腐、環(huán)境保護等領域的技術研究和產品開發(fā)工作。建所50多年來,共完成國家、省級科研項目180多項。其中獲得國家、省級獎勵科研項目30多項。轉制后,我所轉換運行機制,實行企業(yè)化運作,逐步形成了集科研、開發(fā)、生產、經營一體化的科技型企業(yè)。

二、部門決算單位構成

所內設有吹塑廠,綜合辦公室、物業(yè)部,財務室等部門。

第二部分:廣西化學纖維研究所有限公司 2022年度部門決算報表

表一:收入支出決算總表

廣西化學纖維研究所有限公司2022年度部門決算

表二:收入決算表

廣西化學纖維研究所有限公司2022年度部門決算

表三:支出決算表

廣西化學纖維研究所有限公司2022年度部門決算

表四:財政撥款收入支出決算總表

廣西化學纖維研究所有限公司2022年度部門決算

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

廣西化學纖維研究所有限公司2022年度部門決算

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

廣西化學纖維研究所有限公司2022年度部門決算

表七:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

廣西化學纖維研究所有限公司2022年度部門決算

本單位沒有政府性基金預算財政撥款收入,也沒有政府性基金預算財政撥款安排的支出,故本表無數據。

表八:國有資本經營預算財政撥款支出決算表

廣西化學纖維研究所有限公司2022年度部門決算

本單位沒有國有資本經營預算財政撥款安排的支出,故本表無數據。

表九:財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

廣西化學纖維研究所有限公司2022年度部門決算

本單位沒有財政撥款安排的“三公”經費支出,故本表無數據。

第三部分:廣西化學纖維研究所有限公司2022年度部門決算情況說明

一、2022年度收入支出決算總體情況

(一)本部門2022年度總收入101.58萬元,其中本年收入101.58萬元,較2021年度決算數99.87萬元減少1.71萬元,下降1.71%。收入具體情況如下。

1.一般公共預算財政撥款收入101.58萬元,為自治區(qū)本級財政當年撥付的資金。較2021年度決算數99.87萬元減少1.71萬元,下降1.71%。主要原因:2022年有3名退休人員因自然原因死亡,退休支出減少。

2.政府性基金預算財政撥款收入0.00萬元,為自治區(qū)本級財政當年撥付的資金。較2021年度決算數增加0.00萬元,與上年持平。

3.國有資本經營預算財政撥款收入0.00萬元,為自治區(qū)本級財政當年撥付的資金。較2021年度決算數增加0.00萬元,與上年持平。

4.事業(yè)收入0.00萬元,為事業(yè)單位開展業(yè)務活動取得的收入。較2021年度決算數增加0.00萬元,與上年持平。

5.經營收入0.00萬,為事業(yè)單位在業(yè)務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。較2021年度決算數增加0.00萬元,與上年持平。

6.其他收入0.00萬元,為預算單位在“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經營收入”之外取得的收入。較2021年度決算數增加0.00萬元,與上年持平。

7.使用非財政撥款結余0.00萬元,主要是所屬事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。較2021年度決算數增加0.00萬元,與上年持平。

8.上年結轉和結余0.00萬元,為以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2021年度決算數增加0.00萬元,與上年持平。

(二)本部門2022年度總支出101.58萬元,其中本年支出101.58萬元,較2021年度決算數99.87萬元減少1.71萬元,下降1.71%。支出具體情況如下:

1.社會保障和就業(yè)支出101.58萬元:主要用于離退休人員支出。較2021年度決算數95.42萬元增加6.16萬元,增長6.46%,主要原因是追加了遺屬生活困難補助、改革前獲得榮譽改革后退休人員退休補助、離休人員生活補貼、撫恤金。

2.結余分配0.00萬元,為事業(yè)單位按規(guī)定提取的專用結余、繳納所得稅和轉入非財政撥款結余等。較2021年度決算數增加0.00萬元,與上年持平。

3.年末結轉和結余0.00萬元,為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2021年度決算數增加0.00萬元,與上年持平。

二、2022年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

廣西化學纖維研究所有限公司2022年度一般公共預算財政撥款支出101.58萬元,較2021年度決算數99.87萬元減少1.71萬元,下降1.71%。其中:基本支出101.58萬元,項目支出0.00萬元。

廣西化學纖維研究所有限公司2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為90.38萬元,支出決算為101.58萬元,完成年初預算的112.39%。

(一)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項)年初預算為90.38萬元,支出決算為84.71萬元。決算數小于預算數的主要原因是2022年有3名退休人員因自然原因死亡,退休支出減少。

(二)社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項)年初預算為0.00萬元,支出決算為16.87萬元,決算數大于預算數的主要原因是按規(guī)定支付的病故人員遺屬的一次性撫恤金,該項支出年初不安排預算,根據實際支出情況追加經費預算。

三、2022年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出101.58萬元,支出具體情況如下:

(一)對個人和家庭的補助(類)離休費(款)13.28萬元,年初預算數為12.60萬元,完成年初預算的105.40%。決算數大于預算數的原因在于追加離休支出(非財政統(tǒng)發(fā))。

(二)對個人和家庭的補助(類)退休費(款)67.76萬元,年初預算數為70.78萬元,完成年初預算的104.46%。決算數大于預算數的原因主要在于根據實際發(fā)生數額追加改革前獲得榮譽改革后退休人員退休補助、遺屬生活困難補助。

(三)對個人和家庭的補助(類)其他對個人和家庭的補助(款)3.67萬元,年初預算數為7萬元,較2022年初預算數減少3.33萬元。決算數小于預算數的原因是部分退休人員未進行體檢,相關體檢費用支出減少。

四、2022年度政府性基金支出決算情況

廣西化學纖維研究所有限公司2022年度政府性基金支出0.00萬元,較2021年度決算數增加0.00萬元,增長0.00%。其中:基本支出0.00萬元,項目支出0.00萬元。

廣西化學纖維研究所有限公司2022年度政府性基金支出年初預算為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0.00%。

五、2022年度國有資本經營預算支出決算情況

廣西化學纖維研究所有限公司2022年度國有資本經營預算支出0.00萬元,較2021年度決算數增加0.00萬元。其中:基本支出0.00萬元,項目支出0.00萬元。

廣西化學纖維研究所有限公司2022年度國有資本經營預算支出年初預算為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0.00?%。

財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明

廣西化學纖維研究所有限公司2022年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出0.00萬元,完成年初預算的0.00%,比上年增減0.00萬元。其中:因公出國(境)費支出決算0.00萬元,公務用車購置及運行費支出決算0.00萬元,公務接待費支出決算0.00萬元。

具體情況如下:

(一)因公出國(境)費支出0.00萬元,完成年初預算的0.00%,比上年增減0.00萬元。全年使用財政撥款安排0個機關、0個所屬單位出國團組0個,參加其他單位組織的出國團組0個,全年因公出國(境)團組共計0個,累計0人次。

(二)公務用車購置及運行費支出0.00萬元。其中:

公務用車購置支出0.00萬元,完成年初預算的0.00%,比上年增加0.00萬元。購置了0.00輛公務用車。

公務用車運行支出0.00萬元,完成年初預算的0.00%,比上年增加0.00萬元。主要用于機要文件交換、市內因公出行以及開展  業(yè)務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2022年,0個所屬單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛,全年運行費支出0.00萬元,平均每輛0.00萬元。

(三)公務接待費支出0.00萬元,完成年初預算的0.00%,比上年增加0.00萬元。國內公務接待批次0次,人次0次,國(境)外公務接待批次0次,人次0次。

七、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費支出情況說明。

本單位無機關運行經費支出。本單位2022年度機關運行經費支出0.00萬元,比年初預算數增加0.00萬元,增長0.00%。比2021年增加0.00萬元,增長0.00%。

(二)政府采購支出情況說明。

本單位無政府采購支出。本單位2022年度政府采購支出總額0.00萬元,其中:政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0.00%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0.00%。

(三)國有資產占用情況說明。

截至2022年12月31日,廣西化學纖維研究所有限公司共有車輛 0輛,其中:副部(?。┘夘I導干部用車 0 輛、機要通信用車 0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛,其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺;單位價值100萬元以上專用設備0臺。

(四)部門決算中項目績效自評結果。

(1)項目績效自評總體情況:經我單位對照年初設定的績效目標自評,1個項目評為一等,占項目總數比例100%;0個項目評為二等,占項目總數比例0%;0個項目評為三等,占項目總數比例0%;0個項目評為四等,占項目總數比例0%。

(2)部分重點項目績效自評情況:根據年初設定的績效目標,死亡撫恤金追加項目自評得分為100分,一等。項目全年預算數為16.87萬元,執(zhí)行數為16.87萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況:一是項目實施進度:我單位在項目經費下達后一個月內將一次性撫恤、喪葬費發(fā)放到位,保證了時效指標的發(fā)放及時性且發(fā)放精準率達到了100%;二是年度績效目標為保障行政事業(yè)單位人員、離退人員的利益,緩解撫恤對象的經濟困難,進一步維護社會穩(wěn)定。我單位按時發(fā)放,有效解決了死亡職工家屬撫恤問題。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入:指自治區(qū)財政部門當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經營收入”等以外的收入。

五、使用非財政撥款結余:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用非財政撥款結余、專用結余彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經費:納入自治區(qū)財政預決算管理的“三公”經費,是指自治區(qū)本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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